| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA |
| Número do empenho: | 1856 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FACA CORTADOR | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | JUNTA CABEÇOTE CUMMINS | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | TAMPA FILTRO AR | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | FILTRO - DE AR Finalidade: MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA 99 | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | FACA CORTADOR JUNTA CABEÇOTE CUMMINS TAMPA FILTRO AR FILTRO - DE AR Finalidade: MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA 99 | 475,00 | ||
| 29/03/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 475,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1856/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||