| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1874 | Data de lançamento: | 13/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisao em 13.03.2023 | 360,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisao em 13.03.2023 | 360,27 | ||
| 13/03/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato de março de 2023. | 360,27 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 1874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,27 | ||
| TOTAL | 360,27 | 360,27 | 360,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||