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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 191 Data de lançamento: 16/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO SEPARADOR DAGUA DIESEL 117,70 117,70
3.00 LIXA 220 2,05 6,15
2.00 LATA TINTA PRETA SEMI BRILHO 60,20 120,40
4.00 Thinner 900 ml 25,00 100,00
30.00 GRAXEIRA RETA 3/8 1,60 48,00
3.00 GRAXEIRA RETA 3/8 - 90º 30,00 90,00
2.20 lencol borracha Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA-TRANSPORTE ESCOLAR 224,60 494,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2023 FILTRO SEPARADOR DAGUA DIESEL LIXA 220 LATA TINTA PRETA SEMI BRILHO Thinner 900 ml GRAXEIRA RETA 3/8 GRAXEIRA RETA 3/8 - 90º lencol borracha Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA-TRANSPORTE ESCOLAR 976,37
24/01/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 976,37
03/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2023 - REF. JANEIRO/2023 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 976,37
TOTAL 976,37 976,37 976,37
SALDO A PAGAR 0,00