O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1958 Data de lançamento: 16/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 LIXA 220 10,00 60,00
1.00 FITA CREPE - AMARELA 12,00 12,00
1.00 ADESIVO PVC - PLASTICO ULTRALIGHT 39,00 39,00
1.00 BRILHO PASTA 45,00 45,00
1.00 ESTOPA - BRANCA PARA POLIR 15,00 15,00
10.00 ESPATULA - PLASTICA 1,00 10,00
1.00 Primer - CINZA 45,00 45,00
1.00 LIMITADOR - PORTA DIANTEIRA 120,00 120,00
1.00 Adesivo cascola - PERISA COLAR Finalidade: MANUTENÇÃO DE TODA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 88,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2023 LIXA 220 FITA CREPE - AMARELA ADESIVO PVC - PLASTICO ULTRALIGHT BRILHO PASTA ESTOPA - BRANCA PARA POLIR ESPATULA - PLASTICA Primer - CINZA LIMITADOR - PORTA DIANTEIRA Adesivo cascola - PERISA COLAR Finalidade: MANUTENÇÃO DE TODA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 434,00
16/03/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 434,00
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2023 - REF. MARÇO/2023 Irmaos Maier Ltda - 23724 434,00
TOTAL 434,00 434,00 434,00
SALDO A PAGAR 0,00