Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2023. |
2.000,00 |
|
|
| 06/02/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
107,30 |
|
| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
Oi Sa - 140
|
|
|
107,30 |
| 24/03/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
107,30 |
|
| 27/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. MARÇO/2023
Oi Sa - 140 |
|
|
107,30 |
| 26/04/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
107,30 |
|
| 27/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. ABRIL/2023
Oi Sa - 140
|
|
|
107,30 |
| 09/05/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
107,30 |
|
| 15/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. MAIO/2023
Oi Sa - 140 |
|
|
107,30 |
| 02/06/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
107,30 |
|
| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. JUNHO/2023
Oi Sa - 140 |
|
|
107,30 |
| 05/07/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
107,30 |
|
| 20/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. JULHO/2023
Oi Sa - 140 |
|
|
107,30 |
| 04/08/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
107,30 |
|
| 24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. AGOSTO/2023
Oi Sa - 140 |
|
|
107,30 |
| 08/09/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
108,07 |
|
| 15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. SETEMBRO/2023
Oi Sa - 140 |
|
|
108,07 |
| 05/10/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
109,74 |
|
| 11/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. OUTUBRO/2023
Oi Sa - 140 |
|
|
109,74 |
| 07/11/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
1.031,09 |
|
| 07/11/2023 |
Valor maior que a fatura |
|
-921,35 |
|
| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
Oi Sa - 140
|
|
|
109,74 |
| 07/12/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
|
109,74 |
|
| 08/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
Oi Sa - 140 |
|
|
109,74 |
| 29/12/2023 |
Encerramento de Exercício. |
-811,61 |
|
|
| TOTAL |
1.188,39 |
1.188,39 |
1.188,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |