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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2014 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 BICOS - TRAVA 20,00 120,00
15.00 VALVULA 1,00 15,00
1.00 SOQUETE - DE IMPACTO 1/2 58,00 58,00
1.00 SOQUETE - DE IMPACTO 1/2 LONGO 21 58,00 58,00
1.00 REFIL 110,00 110,00
2.00 MANCHÃO V8 85,00 170,00
2.00 Vulk Borracha 60,00 120,00
1.00 REMENDO 35,00 35,00
1.00 REMENDO - VIPAL 02 35,00 35,00
1.00 REMENDO - VIPAL 03 45,00 45,00
30.00 MANCHÃO - VD 01 5,00 150,00
20.00 MANCHÃO VD 02 A FRIO 6,00 120,00
10.00 MANCHÃO VD 03 A FRIO 8,00 80,00
3.00 VALVULA 18,00 54,00
10.00 VÁLVULA 12,00 120,00
2.00 REMENDO 10,00 20,00
5.00 VÁLVULA - FINA 8,00 40,00
5.00 ENGATE 25,00 125,00
1.00 ENGATE - 1/2 57,00 57,00
2.00 EMENDA - PINO 25,00 50,00
4.00 EMENDA AR CONECTOR Finalidade: MATERIAIS P/ BORRACHARIA 6,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 BICOS - TRAVA VALVULA SOQUETE - DE IMPACTO 1/2 SOQUETE - DE IMPACTO 1/2 LONGO 21 REFIL MANCHÃO V8 Vulk Borracha REMENDO REMENDO - VIPAL 02 REMENDO - VIPAL 03 MANCHÃO - VD 01 MANCHÃO VD 02 A FRIO MANCHÃO VD 03 A FRIO VALVULA VÁLVULA REMENDO VÁLVULA - FINA ENGATE ENGATE - 1/2 EMENDA - PINO EMENDA AR CONECTOR Finalidade: MATERIAIS P/ BORRACHARIA 1.606,00
29/03/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.606,00
15/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2014/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.606,00
TOTAL 1.606,00 1.606,00 1.606,00
SALDO A PAGAR 0,00