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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2046 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Material Gráfico - FLYERS 18X20 ABERTO PAPEL SULFITE 75G IMPRESSÃO 4X4 ACABAMENTO 1 DOBRA. Finalidade: MATERIAL GRÁFICO P/ USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0,58 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 Material Gráfico - FLYERS 18X20 ABERTO PAPEL SULFITE 75G IMPRESSÃO 4X4 ACABAMENTO 1 DOBRA. Finalidade: MATERIAL GRÁFICO P/ USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 290,00
24/03/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 290,00
28/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2046/2023 - REF. MARÇO/2023 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00