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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2088 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO DE FILTRO DE AR 132,46 132,46
4.00 VELAS 63,63 254,52
1.00 FILTRO DE OLEO 48,89 48,89
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO 6,02 6,02
5.00 1L DE OLEO DE MOTOR 46,32 231,60
1.00 KIT OXI SANITIZAÇÃO 109,90 109,90
1.00 ODORIZADOR 42,00 42,00
1.00 KIT REVISÃO 59,00 59,00
2.00 FLUIDO DE FREIO 27,52 55,04
3.00 ADITIVO - DE ARREFECIMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 24,88 74,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 ELEMENTO DE FILTRO DE AR VELAS FILTRO DE OLEO ANEL DE VEDAÇÃO 1L DE OLEO DE MOTOR KIT OXI SANITIZAÇÃO ODORIZADOR KIT REVISÃO FLUIDO DE FREIO ADITIVO - DE ARREFECIMENTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 1.014,07
28/03/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.014,07
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2023 - REF. MARÇO/2023 Yellow Mountain Distribuidora de Veiculos LTDA - 28643 1.014,07
TOTAL 1.014,07 1.014,07 1.014,07
SALDO A PAGAR 0,00