| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM 03.2023 | 795,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM 03.2023 | 795,57 | ||
| 29/03/2023 | VAlor referente a folha de pagamento de março de 2023. | 795,57 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 2276/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 795,57 | ||
| TOTAL | 795,57 | 795,57 | 795,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||