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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 234 Data de lançamento: 19/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LIMPA VIDRO 250 ML 4,25 42,50
60.00 ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L 6,00 360,00
60.00 DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L 4,59 275,40
15.00 CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L 7,90 118,50
10.00 SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L 16,00 160,00
50.00 DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: ATENDER A DEMANDA 2,26 113,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2023 LIMPA VIDRO 250 ML ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: ATENDER A DEMANDA 1.069,40
06/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/4808; 1.069,40
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 234/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753 1.069,40
TOTAL 1.069,40 1.069,40 1.069,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.