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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2415 Data de lançamento: 31/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARGAMASSA - 20 kg 23,69 23,69
4.00 Garfo para rolo23 cm 18,00 72,00
4.00 ROLO DE LÃ 67,88 271,52
3.00 PINCEL 3 POL ATLAS 15,00 45,00
2.00 PINCEL 4 POL. 17,30 34,60
2.00 Pincel 396 1 1/2 6,00 12,00
2.00 pincel - 1 pol 9,73 19,46
6.00 LIXA - 120 0,72 4,32
3.00 BANDEJA PINTURA 20,51 61,53
0.81 PISO - incopiso 19,90 16,12
1.00 TINTA - coral 153,66 153,66
1.00 PARAFUSO - sanitario 2,70 2,70
5.00 Rejunte cor grafite 6,88 34,40
2.10 PISO - 34x60 33,32 69,97
1.00 TINTA CORAL - 900ml 36,52 36,52
2.00 BASE CORAL CORALIT TRAD T3,2L 125,00 250,00
1.00 Cabo - flexivel 2,5mm 2,13 2,13
7.56 PISO - 60x60 34,54 261,12
2.00 ARGAMASSA - 20 kg 23,69 47,38
1.00 ESPAÇADOR - piso 3mm 4,12 4,12
2.00 CAP SD 1,46 2,91
2.00 Plug - 1/2 1,13 2,25
2.00 CANO ESGOTO 100mm 16,73 33,46
1.00 PORTA - interna 398,86 398,86
10.00 Manga - nivel 3/8x1,5 3,84 38,40
1.00 ESPUMA EXPANSIVA 28,63 28,63
1.00 JOELHO ESGOTO - 10mm 9,61 9,61
18.00 PARAFUSO - 3,5x25 0,45 8,10
18.00 BUCHA PLASTICA S 6 0,08 1,44
1.00 Lampada - led 30w 38,29 38,29
1.50 CANO 25M 3,94 5,91
1.50 CANO ESGOTO 40MM 7,14 10,71
3.00 MANGA CORRUGADA 3/4 3,38 10,13
1.00 LUVA ESGOTO 50X40 MM 3,72 3,72
1.00 LUVA - esgoto 50mm 5,45 5,45
1.00 LUVA - sd red 25x1/2mm latão 8,49 8,49
1.00 LUVA - sd red 25x3/4mm latao 9,23 9,23
1.00 FITA - veda rosca 2,38 2,38
1.00 COLA CANO - liquida 21,09 21,09
1.00 FITA - isolante 10m 4,57 4,57
1.00 Plug - 1/2 pol 1,13 1,13
1.00 Plug - 3/4 1,31 1,31
3.00 LIXA - 120 0,72 2,16
1.00 LUVA - esgoto 40mm 3,65 3,65
1.00 Bucha - 40x32 4,45 4,45
1.00 Bucha - 35x25 1,47 1,47
1.50 PISO - cejatavel 48x48 Finalidade: MANUTENÇÃO UBS MORADA DO SOL 39,90 59,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2023 ARGAMASSA - 20 kg Garfo para rolo23 cm ROLO DE LÃ PINCEL 3 POL ATLAS PINCEL 4 POL. Pincel 396 1 1/2 pincel - 1 pol LIXA - 120 BANDEJA PINTURA PISO - incopiso TINTA - coral PARAFUSO - sanitario Rejunte cor grafite PISO - 34x60 TINTA CORAL - 900ml BASE CORAL CORALIT TRAD T3,2L Cabo - flexivel 2,5mm PISO - 60x60 ARGAMASSA - 20 kg ESPAÇADOR - piso 3mm CAP SD Plug - 1/2 CANO ESGOTO 100mm PORTA - interna Manga - nivel 3/8x1,5 ESPUMA EXPANSIVA JOELHO ESGOTO - 10mm PARAFUSO - 3,5x25 BUCHA PLASTICA S 6 Lampada - led 30w CANO 25M CANO ESGOTO 40MM MANGA CORRUGADA 3/4 LUVA ESGOTO 50X40 MM LUVA - esgoto 50mm LUVA - sd red 25x1/2mm latão LUVA - sd red 25x3/4mm latao FITA - veda rosca COLA CANO - liquida FITA - isolante 10m Plug - 1/2 pol Plug - 3/4 LIXA - 120 LUVA - esgoto 40mm Bucha - 40x32 Bucha - 35x25 PISO - cejatavel 48x48 Finalidade: MANUTENÇÃO UBS MORADA DO SOL 2.139,89
26/04/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 2.139,89
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2415/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.139,89
TOTAL 2.139,89 2.139,89 2.139,89
SALDO A PAGAR 0,00