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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2495 Data de lançamento: 05/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L 6,00 90,00
5.00 SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L 16,00 80,00
30.00 DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 2,26 67,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2023 ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 237,80
19/05/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 237,80
07/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 237,80
TOTAL 237,80 237,80 237,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.