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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2543 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lampada - 40W 89,90 89,90
7.00 RELÉ - FOTOELETRICA 49,90 349,30
2.00 FITA ISOLANTE 12,90 25,80
2.00 DIJUNTOR 22,90 45,80
20.00 CONECTOR - PERFURANTE 29,90 598,00
10.00 CABO - FLEXIVEL 2,5MM 2,99 29,90
2.00 PARAFUSO Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA 22,90 45,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 Lampada - 40W RELÉ - FOTOELETRICA FITA ISOLANTE DIJUNTOR CONECTOR - PERFURANTE CABO - FLEXIVEL 2,5MM PARAFUSO Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.184,50
11/04/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.184,50
15/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2543/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.184,50
TOTAL 1.184,50 1.184,50 1.184,50
SALDO A PAGAR 0,00