| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COM DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTELTDA |
| Número do empenho: | 2547 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHA - CONJUNTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 1.345,90 | 1.345,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | BUCHA - CONJUNTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 1.345,90 | ||
| 18/04/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 1.345,90 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2023 - REF. ABRIL/2023 DESBRAVADOR COM DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTELTDA - 26734 | 1.345,90 | ||
| TOTAL | 1.345,90 | 1.345,90 | 1.345,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||