| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 2550 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAPA PRENSADA - 1/2 | 10,70 | 21,40 |
| 2.00 | TERMINAL | 30,20 | 60,40 |
| 1.60 | MANGUEIRA - ALTA PRESSÃO 1/2 Finalidade: MANUTENÇÃO DA PATROLA 42 | 48,30 | 77,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | CAPA PRENSADA - 1/2 TERMINAL MANGUEIRA - ALTA PRESSÃO 1/2 Finalidade: MANUTENÇÃO DA PATROLA 42 | 159,08 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 159,08 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2550/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,08 | ||
| TOTAL | 159,08 | 159,08 | 159,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||