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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2550 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPA PRENSADA - 1/2 10,70 21,40
2.00 TERMINAL 30,20 60,40
1.60 MANGUEIRA - ALTA PRESSÃO 1/2 Finalidade: MANUTENÇÃO DA PATROLA 42 48,30 77,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 CAPA PRENSADA - 1/2 TERMINAL MANGUEIRA - ALTA PRESSÃO 1/2 Finalidade: MANUTENÇÃO DA PATROLA 42 159,08
24/04/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 159,08
15/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2550/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 159,08
TOTAL 159,08 159,08 159,08
SALDO A PAGAR 0,00