| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 2561 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PNEU NOVO 215/60 R17 UTILIZAÇÃO: JEEP RENEGADE Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA- REGISTRO DE PREÇO- COMAJA | 526,00 | 526,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | PNEU NOVO 215/60 R17 UTILIZAÇÃO: JEEP RENEGADE Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA- REGISTRO DE PREÇO- COMAJA | 526,00 | ||
| 28/04/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 526,00 | ||
| 08/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2561/2023 - REF. ABRIL/2023 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316 | 526,00 | ||
| TOTAL | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||