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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2655 Data de lançamento: 12/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LUVA 25,00 200,00
4.00 OCULOS DE SEG. INCOLOR 19,00 76,00
1.00 BOTINAS DE SEGURANÇA Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO/ SEGURANÇA - SERVIDORES DA SMOT 69,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2023 LUVA OCULOS DE SEG. INCOLOR BOTINAS DE SEGURANÇA Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO/ SEGURANÇA - SERVIDORES DA SMOT 345,00
18/04/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 345,00
12/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2655/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 345,00
TOTAL 345,00 345,00 345,00
SALDO A PAGAR 0,00