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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2671 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Chá de maçã 6,30 31,50
5.00 Chá de Camomila 3,00 15,00
2.00 Açucar 24,30 48,60
5.00 CHÁ DE ERVA-DOCE seca, embalagem de 10 a 40 gr 4,00 20,00
3.00 CAFÉ solúvel granulado, embalagem de 50 gr 18,20 54,60
1.00 LEITE, integral UHT, tetra pak, embalagem de 1 litro 5,95 5,95
3.00 CAFÉ 25,50 76,50
1.00 CAFÉ - 3 corações 10,80 10,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 Chá de maçã Chá de Camomila Açucar CHÁ DE ERVA-DOCE seca, embalagem de 10 a 40 gr CAFÉ solúvel granulado, embalagem de 50 gr LEITE, integral UHT, tetra pak, embalagem de 1 litro CAFÉ CAFÉ - 3 corações 262,95
13/04/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 262,95
17/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2671/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 262,95
TOTAL 262,95 262,95 262,95
SALDO A PAGAR 0,00