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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2672 Data de lançamento: 13/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 SACO DE LIXO 100L (PACOTE) 5,20 104,00
20.00 SACO DE LIXO 50 LTc/10sc 5,90 118,00
36.00 DETERGENTE DE LOUÇA - 500ML 2,20 79,20
14.00 ALCOOL LIQUIDO 11,60 162,40
32.00 ESPONJA DE LOUÇA 1,75 56,00
5.00 BOM AR 17,25 86,25
6.00 PANO DE CHÃO 9,90 59,40
10.00 cCaixa de luva G 6,20 62,00
4.00 LUVAS M 5,50 22,00
4.00 BALDE 25,00 100,00
4.00 PANO P/ LIMPEZA Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2,40 9,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2023 SACO DE LIXO 100L (PACOTE) SACO DE LIXO 50 LTc/10sc DETERGENTE DE LOUÇA - 500ML ALCOOL LIQUIDO ESPONJA DE LOUÇA BOM AR PANO DE CHÃO cCaixa de luva G LUVAS M BALDE PANO P/ LIMPEZA Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 858,85
13/04/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 858,85
17/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2672/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858,85
TOTAL 858,85 858,85 858,85
SALDO A PAGAR 0,00