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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2817 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Fio - 2X1,5 2,00 40,00
1.00 FITA ISOLANTE 10,00 10,00
35.00 Fio - 1X2,5 3,00 105,00
1.00 Suporte Plafan 10,00 10,00
2.00 TOMADA DUPLA - SISTEMA X 10A 15,00 30,00
1.00 CHAVE 12,00 12,00
1.00 Lampada de Led - 40W 55,00 55,00
5.00 Caneleta - para fios 15,00 75,00
20.00 PARAFUSO - 4,5x40c/56 0,80 16,00
1.00 TOMADA - sistema x20A Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEL- CMAEE 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 Fio - 2X1,5 FITA ISOLANTE Fio - 1X2,5 Suporte Plafan TOMADA DUPLA - SISTEMA X 10A CHAVE Lampada de Led - 40W Caneleta - para fios PARAFUSO - 4,5x40c/56 TOMADA - sistema x20A Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEL- CMAEE 373,00
28/04/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 373,00
11/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2817/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 373,00
TOTAL 373,00 373,00 373,00
SALDO A PAGAR 0,00