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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2819 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TOMADA - SISTEMA X20A 20,00 80,00
2.00 TOMADA DUPLA 16,00 32,00
3.00 PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM 8,00 24,00
2.00 Bastidor 2x4 8,00 16,00
2.00 MODULO CEGO 3,00 6,00
18.00 BUCHA 0,25 4,50
6.00 canaleta - PARA FIO 15,00 90,00
20.00 FIO SIMPLES 2,5MM AZUL 2,00 40,00
20.00 FIO SIMPLES 2,5MM PRETO 2,00 40,00
1.00 PARAFUSO Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEL- ESCOLA SANTA CRUZ 8,10 8,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 TOMADA - SISTEMA X20A TOMADA DUPLA PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM Bastidor 2x4 MODULO CEGO BUCHA canaleta - PARA FIO FIO SIMPLES 2,5MM AZUL FIO SIMPLES 2,5MM PRETO PARAFUSO Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEL- ESCOLA SANTA CRUZ 340,60
28/04/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 340,60
11/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2819/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,60
TOTAL 340,60 340,60 340,60
SALDO A PAGAR 0,00