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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2834 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO 0,82 1,64
2.00 Bucha 1,37 2,74
1.00 TINTA Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS- UBS MORADA DO SOL 323,98 323,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 PARAFUSO Bucha TINTA Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS- UBS MORADA DO SOL 328,36
26/04/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 328,36
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2834/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 328,36
TOTAL 328,36 328,36 328,36
SALDO A PAGAR 0,00