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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2842 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lampada de Led 65,99 65,99
1.00 Suporte Lâmpada Plafon 6,08 6,08
1.00 pezzi placa cega 7,25 7,25
2.00 CONJ. PEZZI 1,60 3,19
1.00 CONJ PEZZI 1T SIMPLES 41100 8,05 8,05
2.00 CONJ PEZZI TOMADA 17,05 34,09
1.00 CONJUNTO MODULAR PEZZI TOMADA DUPLA 11,37 11,37
1.00 pezzi placa cega 4,64 4,64
7.00 CABO 14,93 104,51
7.00 CABO 14,39 100,73
7.00 CABO Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - UBS MORADA DO SOL 2,13 14,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 Lampada de Led Suporte Lâmpada Plafon pezzi placa cega CONJ. PEZZI CONJ PEZZI 1T SIMPLES 41100 CONJ PEZZI TOMADA CONJUNTO MODULAR PEZZI TOMADA DUPLA pezzi placa cega CABO CABO CABO Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - UBS MORADA DO SOL 360,83
26/04/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 360,83
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2842/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,83
TOTAL 360,83 360,83 360,83
SALDO A PAGAR 0,00