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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2845 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lampada - High Led 30w/20w 53,97 53,97
1.00 Lampada - 20w Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO 16,40 16,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 Lampada - High Led 30w/20w Lampada - 20w Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO 70,37
26/04/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 70,37
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2845/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,37
TOTAL 70,37 70,37 70,37
SALDO A PAGAR 0,00