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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2846 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 AREIA 204,98 102,49
1.00 Massa fina 17,88 17,88
1.00 CIMENTO 42,00 42,00
2.00 Cal 18,85 37,70
2.00 Fita dupla face 15,96 31,92
1.00 FILTRO - linha 50,50 50,50
1.00 Limpador - de obra acido muriatico Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS- UBS CENTRO 41,06 41,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 AREIA Massa fina CIMENTO Cal Fita dupla face FILTRO - linha Limpador - de obra acido muriatico Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS- UBS CENTRO 323,55
26/04/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 323,55
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2846/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 323,55
TOTAL 323,55 323,55 323,55
SALDO A PAGAR 0,00