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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2858 Data de lançamento: 26/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA 11,40 11,40
1.00 MANGUEIRA 9,80 9,80
4.00 ABRAÇADEIRA 7,20 28,80
2.00 SILICONE 88,00 176,00
1.00 ADESIVO SILICONE 88,00 88,00
3.00 THINER 30,00 90,00
15.00 LIXA220 7,00 105,00
1.00 FITA CREPE 14,00 14,00
1.00 LIMPA CONTATO SPRAY 25,00 25,00
1.00 TINTA SPRAY PRETO 65,00 65,00
1.00 CHAVE Finalidade: MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS 79,00 79,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2023 MANGUEIRA MANGUEIRA ABRAÇADEIRA SILICONE ADESIVO SILICONE THINER LIXA220 FITA CREPE LIMPA CONTATO SPRAY TINTA SPRAY PRETO CHAVE Finalidade: MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS 692,00
28/04/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 692,00
15/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2858/2023 - REF. ABRIL/2023 Irmaos Maier Ltda - 23724 692,00
TOTAL 692,00 692,00 692,00
SALDO A PAGAR 0,00