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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3160 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Joelho soldável 25 mm 90° 1,20 12,00
1.00 MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT 49,00 49,00
2.00 Limpador - DE PISOS 26,00 52,00
1.00 ESPATULA 7,00 7,00
1.00 BROCA 20,00 20,00
0.50 AREIA 225,00 112,50
2.00 CIMENTO 40,00 80,00
1.00 BROCA 12,00 12,00
1.00 MASSA - TAPA FURO 27,00 27,00
1.00 Tinta Solvente 104,00 104,00
1.00 LIXA 1,20 1,20
2.00 Adaptador soldável 20 mm 2,00 4,00
15.00 Bucha 0,30 4,50
3.00 Cano de Esgoto 100 mm .. 15,00 45,00
10.00 BUCHA 0,40 4,00
1.00 JOELHO 7,00 7,00
2.00 JOELHO 5,00 10,00
2.00 CANO 25M 4,00 8,00
5.00 PARAFUSO 0,65 3,25
5.00 Bucha 0,75 3,75
200.00 TIJOLO 0,96 192,00
1.00 CANTO CIMALHA 13,50 13,50
1.00 Adesivo bisnaga 17 GR 2,00 2,00
1.00 MASSA 19,00 19,00
1.00 MASSA - DE ACABAMENTO Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA UBS MORADA DO SOL 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 Joelho soldável 25 mm 90° MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT Limpador - DE PISOS ESPATULA BROCA AREIA CIMENTO BROCA MASSA - TAPA FURO Tinta Solvente LIXA Adaptador soldável 20 mm Bucha Cano de Esgoto 100 mm .. BUCHA JOELHO JOELHO CANO 25M PARAFUSO Bucha TIJOLO CANTO CIMALHA Adesivo bisnaga 17 GR MASSA MASSA - DE ACABAMENTO Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA UBS MORADA DO SOL 811,70
11/05/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 811,70
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3160/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 811,70
TOTAL 811,70 811,70 811,70
SALDO A PAGAR 0,00