| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 165.50 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA- COMBUSTÍVEL | 5,75 | 951,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA- COMBUSTÍVEL | 951,63 | ||
| 16/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 951,63 | ||
| 18/05/2023 | Empenhado indevidamente. | -0,01 | ||
| 18/05/2023 | Valor empenhado indevidamente | -0,01 | ||
| 05/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3177/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 951,62 | ||
| TOTAL | 951,62 | 951,62 | 951,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||