| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 3283 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ABRAÇADEIRA | 0,35 | 35,00 |
| 0.70 | MANGUEIRA - alta pressão | 40,60 | 28,42 |
| 2.00 | CAPA - PRENSADA 3/8 Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 8,50 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | ABRAÇADEIRA MANGUEIRA - alta pressão CAPA - PRENSADA 3/8 Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 80,42 | ||
| 15/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 80,42 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3283/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,42 | ||
| TOTAL | 80,42 | 80,42 | 80,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||