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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3328 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POLIA - VIRABREQUIM 950,00 950,00
2.00 DISCO DE FREIO 299,94 599,88
1.00 PASTILHA DE FREIO 313,85 313,85
2.00 BIELETA 95,55 191,10
2.00 BUCHA DO ESTABILIZADOR 27,32 54,64
1.00 CORREIA 81,77 81,77
1.00 RETENTOR - VIRABREGUIM 71,78 71,78
1.00 RODA DE LIGA AVULSA 1.370,00 1.370,00
1.00 PROTETOR PARALAMA 466,96 466,96
1.00 CHICOTE - BOMBA DE DIREÇÃO ELETRICA 320,00 320,00
1.00 OLEO DIREÇÃO 85,99 85,99
1.00 LIQUIDO DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 46,00 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 POLIA - VIRABREQUIM DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO BIELETA BUCHA DO ESTABILIZADOR CORREIA RETENTOR - VIRABREGUIM RODA DE LIGA AVULSA PROTETOR PARALAMA CHICOTE - BOMBA DE DIREÇÃO ELETRICA OLEO DIREÇÃO LIQUIDO DE FREIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA 4.551,97
12/05/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 4.551,97
06/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2023 - REF. MAIO/2023 Marcia Terezinha Pacheco - 28253 4.551,97
TOTAL 4.551,97 4.551,97 4.551,97
SALDO A PAGAR 0,00