| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI |
| Número do empenho: | 3357 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária com pernoie (422,53), A porto Alegre no dia 10/05 e uma diária sme o pernoite (173,68) dia 11/05 em agenda no Badesul e na FAMURS. | 596,21 | 596,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | Valor referente a uma diária com pernoie (422,53), A porto Alegre no dia 10/05 e uma diária sme o pernoite (173,68) dia 11/05 em agenda no Badesul e na FAMURS. | 596,21 | ||
| 12/05/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 596,21 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3357/2023 - REF. MAIO/2023 Luiz Carlos Librelotto de Bortolli - 1258 | 596,21 | ||
| TOTAL | 596,21 | 596,21 | 596,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||