| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
| Número do empenho: | 3409 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO - MANN | 260,27 | 260,27 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 187,74 | 187,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | FILTRO - MANN FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 448,01 | ||
| 17/07/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 448,01 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3409/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 448,01 | ||
| TOTAL | 448,01 | 448,01 | 448,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||