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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3435 Data de lançamento: 17/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 PAPEL EVA 3,00 180,00
32.00 Papel EVA com glitter 7,95 254,40
18.00 TNT 3,00 54,00
15.00 CADERNO 96 FLS GRANDE 10,50 157,50
50.00 REFIL COLA QUENTE 7,5 MM COM 30 CM 1,00 50,00
100.00 Folhas Adesivas 0,50 50,00
15.00 CANETA AZUL 1,25 18,75
2.00 PINCEL P/ QUADRO BRANCO Finalidade: MATERIAL P/ CMAEE 16,95 33,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2023 PAPEL EVA Papel EVA com glitter TNT CADERNO 96 FLS GRANDE REFIL COLA QUENTE 7,5 MM COM 30 CM Folhas Adesivas CANETA AZUL PINCEL P/ QUADRO BRANCO Finalidade: MATERIAL P/ CMAEE 798,55
18/05/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 798,55
19/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2023 - REF. MAIO/2023 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 798,55
TOTAL 798,55 798,55 798,55
SALDO A PAGAR 0,00