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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho
Número do empenho: 3443 Data de lançamento: 17/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Saco para lixo de 100 L, pct. Com 10 un 9,49 949,00
60.00 Saco para lixo de 50 L, pct. Com 10 un 6,82 409,20
60.00 Saco para lixo de 30 L, pct. Com 10 un 4,45 267,00
20.00 Saco para lixo de 15 L, pct. Com 10 un Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMS/ UBSS 3,25 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2023 Saco para lixo de 100 L, pct. Com 10 un Saco para lixo de 50 L, pct. Com 10 un Saco para lixo de 30 L, pct. Com 10 un Saco para lixo de 15 L, pct. Com 10 un Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMS/ UBSS 1.690,20
30/06/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 1.690,20
12/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3443/2023 - REF. JUNHO/2023 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991 1.690,20
TOTAL 1.690,20 1.690,20 1.690,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.