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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3460 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Adesivos - JUNTA M.DIESEL 3M 12,10 48,40
3.00 PARAFUSO - SEXT.8X16MA 8.8 1,20 3,60
3.00 PORCA - PRESSÃO 8MM MA 1,10 3,30
2.00 ~UNIÃO EMENDA PLASTICA 10MM 9,80 19,60
1.00 DESENCRAVANTE - 300 ML 12,10 12,10
2.00 TINTA SPRAY 30,20 60,40
2.00 1 LT DE OLEO ATF Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA- TRANSPORTE ESCOLAR 32,40 64,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 Adesivos - JUNTA M.DIESEL 3M PARAFUSO - SEXT.8X16MA 8.8 PORCA - PRESSÃO 8MM MA ~UNIÃO EMENDA PLASTICA 10MM DESENCRAVANTE - 300 ML TINTA SPRAY 1 LT DE OLEO ATF Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA- TRANSPORTE ESCOLAR 212,20
23/05/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 212,20
06/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3460/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 212,20
TOTAL 212,20 212,20 212,20
SALDO A PAGAR 0,00