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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3496 Data de lançamento: 22/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLDERS TAMANHO 15X21 CM 390,00 390,00
500.00 LONA - COM ILHOS 1,40X1,76 PERSONALIZADO Finalidade: MATERIAL PARA CAMPANHA CADASTRO ÚNICO 0,84 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2023 FOLDERS TAMANHO 15X21 CM LONA - COM ILHOS 1,40X1,76 PERSONALIZADO Finalidade: MATERIAL PARA CAMPANHA CADASTRO ÚNICO 810,00
22/05/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 810,00
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3496/2023 - REF. MAIO/2023 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00