Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3508 |
Data de lançamento: |
23/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ÓLEO 85 W 140 GLS (BALDE DE 20 LITROS) |
601,24 |
1.202,48 |
2.00 |
ÓLEO 90W (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA |
355,54 |
711,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2023 |
ÓLEO 85 W 140 GLS (BALDE DE 20 LITROS) ÓLEO 90W (BALDE DE 20 LITROS)
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA |
1.913,56 |
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30/05/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.913,56 |
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07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3508/2023 - REF. MAIO/2023
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - 27115
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1.913,56 |
TOTAL |
1.913,56 |
1.913,56 |
1.913,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.