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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3541 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Crachá 1,95 58,50
180.00 PAPEL VERGÊ 0,50 90,00
2.00 CLIPS 2 7,95 15,90
7.00 PALITO DE PICOLÉ PCT 50 UN 9,95 69,65
5.00 Embalagem de isopor 8,95 44,75
7.00 BATERIA A23 12,95 90,65
1.00 Papel pardo 169,00 169,00
4.00 CAIXA DE GRAMPO 15,95 63,80
5.00 Postit 8,95 44,75
1.00 LIVRO ATA 22,95 22,95
2.00 CAIXA DE FOLHA A4 270,00 540,00
8.00 PASTA PLASTICA C/ PLASTICO 6,50 52,00
75.00 PAPEL SEDA 0,50 37,50
8.00 CANETA AZUL 1,25 10,00
6.00 PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS 6,95 41,70
1.00 Pendrive 44,95 44,95
1.00 Rolo papel contact 149,05 149,05
1.00 PORTA CANETA Finalidade: manutenção suas 47,95 47,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 Crachá PAPEL VERGÊ CLIPS 2 PALITO DE PICOLÉ PCT 50 UN Embalagem de isopor BATERIA A23 Papel pardo CAIXA DE GRAMPO Postit LIVRO ATA CAIXA DE FOLHA A4 PASTA PLASTICA C/ PLASTICO PAPEL SEDA CANETA AZUL PINCEL ANATOMICO CORES VARIADAS Pendrive Rolo papel contact PORTA CANETA Finalidade: manutenção suas 1.593,10
25/05/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 1.593,10
14/09/2023 Alocação de recurso indevida -1.593,10
14/09/2023 alocação de recurso indevida -1.593,10
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00