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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3552 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTAO ELÉTRICO 36,00 36,00
2.00 CABO 7,00 14,00
4.00 ABRAÇADEIRA 0,50 2,00
2.00 TERMINAL - DE FIO 1,00 2,00
2.00 ISOLANTE LUVA Finalidade: MANUTENÇÃO 1,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 BOTAO ELÉTRICO CABO ABRAÇADEIRA TERMINAL - DE FIO ISOLANTE LUVA Finalidade: MANUTENÇÃO 56,00
30/05/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 56,00
07/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3552/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 56,00
TOTAL 56,00 56,00 56,00
SALDO A PAGAR 0,00