Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
363 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UN
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
45,27 |
2.263,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2023 |
PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UN
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
2.263,50 |
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23/02/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.131,75 |
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23/02/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.131,75 |
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23/02/2023 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.263,50 |
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23/02/2023 |
Estorno de liquidação para ajute de número de documento fiscal. |
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-1.131,75 |
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23/02/2023 |
Estorno de liquidação para ajute de número de documento fiscal. |
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-1.131,75 |
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10/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.263,50 |
TOTAL |
2.263,50 |
2.263,50 |
2.263,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.