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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUISA THOMAZ & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 365 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.33 Contratação de empresa especializada no ramo jornalistico ou publicitário, para prestação de serviços de publicação em jornal de circulação no âmbito local e regional, que circule no município de Fortaleza dos Valos semanalmente, compreendendo publicação de editais, extratos, campanhas educativas, eventos oficiais e demais atos oficiais do Poder Executivo Municipal. 1) Disponibilização de três páginas semanais; 2) Disponibilização de no mínimo 11(onze) exemplares por edição para a distribuição n 3.050,00 16.266,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 Contratação de empresa especializada no ramo jornalistico ou publicitário, para prestação de serviços de publicação em jornal de circulação no âmbito local e regional, que circule no município de Fortaleza dos Valos semanalmente, compreendendo publicação de editais, extratos, campanhas educativas, eventos oficiais e demais atos oficiais do Poder Executivo Municipal. 1) Disponibilização de três páginas semanais; 2) Disponibilização de no mínimo 11(onze) exemplares por edição para a distribuição nas escolas e para fins de arquivo. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL. 16.266,57
20/01/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 3.050,00
26/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. JANEIRO/2023 LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674 3.050,00
31/01/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 3.050,00
10/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. JANEIRO/2023 LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674 3.050,00
28/02/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 3.050,00
30/03/2023 VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON 3.050,00
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. MARÇO/2023 LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674 3.050,00
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674 3.050,00
28/04/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 3.050,00
12/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. ABRIL/2023 LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674 3.050,00
25/05/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.016,57
14/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. MAIO/2023 LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674 1.016,57
TOTAL 16.266,57 16.266,57 16.266,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.