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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3971 Data de lançamento: 07/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TOMADA - SISTEMA X 22,90 45,80
1.00 CAIXETA - 2X4 12,90 12,90
1.00 CANALETA SISTEMA X 33,90 33,90
5.00 FIO 2.5 MM 2,39 11,96
4.00 BUCHAS 0,60 2,40
4.00 PARAFUSO 0,98 3,90
3.00 Lâmpada florescente led grande 39,90 119,70
4.00 RECEPTACULO P/ FLUORESCENTE 9,90 39,60
1.00 Lampada led 79,90 79,90
1.00 SUPORTE PLOAFONIER BRANCO 18,90 18,90
5.00 CABO PP Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS 3,90 19,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2023 TOMADA - SISTEMA X CAIXETA - 2X4 CANALETA SISTEMA X FIO 2.5 MM BUCHAS PARAFUSO Lâmpada florescente led grande RECEPTACULO P/ FLUORESCENTE Lampada led SUPORTE PLOAFONIER BRANCO CABO PP Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS 388,46
21/06/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 388,46
23/06/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2023 - REF. JUNHO/2023 MARIA ALVARES RAMOS - 1331 388,46
TOTAL 388,46 388,46 388,46
SALDO A PAGAR 0,00