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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4060 Data de lançamento: 14/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 CABO PARALELO 2X2,5 4,71 706,50
150.00 CABO 3,10 465,00
100.00 ISOLADOR 24X24 0,43 43,00
100.00 ABRACADEIRA NYLON 0,41 41,00
5.00 FITA ISOLANTE 6,21 31,05
11.00 Interruptor 7,48 82,28
20.00 TOMADA 7,32 146,40
11.00 SUPORTE 6,39 70,29
14.00 Lampada de Led 39,90 558,60
40.00 PARAFUSO 1,07 42,80
40.00 Bucha 0,90 36,00
2.00 SUPORTE PLAFONIER 100W 18,90 37,80
3.00 Caneleta Finalidade: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO 33,90 101,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2023 CABO PARALELO 2X2,5 CABO ISOLADOR 24X24 ABRACADEIRA NYLON FITA ISOLANTE Interruptor TOMADA SUPORTE Lampada de Led PARAFUSO Bucha SUPORTE PLAFONIER 100W Caneleta Finalidade: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO 2.362,42
21/06/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 2.362,42
07/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4060/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.362,42
TOTAL 2.362,42 2.362,42 2.362,42
SALDO A PAGAR 0,00