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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4132 Data de lançamento: 21/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PARAFUSO 0,81 2,43
3.00 ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM 0,86 2,58
1.00 CORREIA ALTERNADOR 105,60 105,60
2.00 INSERTO 12 MM 2,00 4,00
1.00 UNIAO 1/2MM PLASTICA 36,80 36,80
1.00 CONEXÃO EMENDAS EMBUT 26,74 26,74
6.00 TUBO NYLON 14,00 84,00
1.00 BOMBA ALIMENTADORA 1.455,00 1.455,00
1.00 BOIA TANQUE Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 113 313,88 313,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2023 PARAFUSO ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM CORREIA ALTERNADOR INSERTO 12 MM UNIAO 1/2MM PLASTICA CONEXÃO EMENDAS EMBUT TUBO NYLON BOMBA ALIMENTADORA BOIA TANQUE Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 113 2.031,03
17/07/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.031,03
19/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.031,03
TOTAL 2.031,03 2.031,03 2.031,03
SALDO A PAGAR 0,00