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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4137 Data de lançamento: 21/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lampada de Led - 40W 79,90 79,90
2.00 PINO - TRIFÁSICO 39,90 79,80
1.00 HASTE 69,90 69,90
11.00 CONECTOR PERFURANTE 29,90 328,90
10.00 Lampada de Led - 15 W 39,90 399,00
6.00 FOTOELETRICA 59,98 359,90
7.00 LUMINARIA BRAÇO 89,90 629,30
3.00 BASE PARA RELE 22,90 68,70
20.00 FIO 2.5 MM 3,90 78,00
1.00 Lampada de Led - 50 W 79,90 79,90
1.00 LUMINÁRIA PÚBLICA - 50 W Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA 399,00 399,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2023 Lampada de Led - 40W PINO - TRIFÁSICO HASTE CONECTOR PERFURANTE Lampada de Led - 15 W FOTOELETRICA LUMINARIA BRAÇO BASE PARA RELE FIO 2.5 MM Lampada de Led - 50 W LUMINÁRIA PÚBLICA - 50 W Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.572,30
30/06/2023 Conforme DANFE Nº 2/45; 2/44; 2/42; 2/43; 2.572,30
07/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.572,30
TOTAL 2.572,30 2.572,30 2.572,30
SALDO A PAGAR 0,00