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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4139 Data de lançamento: 21/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CANO RETO 11,30 11,30
1.00 LUVA - 40MM 46,76 46,76
1.00 LUVA CORRER SOLD 25 MM 6,74 6,74
1.00 ARCO DA SERRA 24,12 24,12
20.00 CORDA Finalidade: MATERIAL PARA O PARQUE DE MÁQUINAS 3,22 64,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2023 CANO RETO LUVA - 40MM LUVA CORRER SOLD 25 MM ARCO DA SERRA CORDA Finalidade: MATERIAL PARA O PARQUE DE MÁQUINAS 153,32
11/07/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 153,32
15/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4139/2023 - REF. JULHO/2023 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 153,32
TOTAL 153,32 153,32 153,32
SALDO A PAGAR 0,00