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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4207 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE PLAFONIER 100W 18,90 18,90
1.00 Lampada - alto fator 89,90 89,90
10.00 CABO PP - 2x2,5 mm 3,99 39,90
1.00 CAIXETA - 2x4 8,90 8,90
3.00 MODULO TOMADA 2 P +T20 15,90 47,70
1.00 Módulo - placa com bastidor Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS P/ UBS MORADA DO SOL 19,90 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 SUPORTE PLAFONIER 100W Lampada - alto fator CABO PP - 2x2,5 mm CAIXETA - 2x4 MODULO TOMADA 2 P +T20 Módulo - placa com bastidor Finalidade: MATERIAIS ELÉTRICOS P/ UBS MORADA DO SOL 225,20
23/06/2023 GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI 225,20
27/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4207/2023 - REF. JUNHO/2023 MARIA ALVARES RAMOS - 1331 225,20
TOTAL 225,20 225,20 225,20
SALDO A PAGAR 0,00