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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4507 Data de lançamento: 30/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 MANGA CORRUGADA 3/4 3,00 63,00
4.00 PARAFUSO 6,1X100 1,00 4,00
1.00 MANTA ASFALTICA 8,00 8,00
2.00 ROLO ESPUMA 09CM C/CABO 72,00 144,00
2.00 Rolo de lã antirespingo 15,00 30,00
10.00 Pincel 396 2 8,00 80,00
1.00 BALDE DE TINTA - FOSCO BC 200,00 200,00
3.00 BALDE DE TINTA - SB BRANCO 450,00 1.350,00
1.00 SELADOR CORALA ACRIL 3,6L 120,00 120,00
1.00 Trena 7,5 MT 35,00 35,00
2.00 JOELHO ESGOTO 50 MM 45 GRAUS 6,00 12,00
1.00 LUVA DE COURO MISTA 8,00 8,00
2.00 ESPUMA EXPANSIVA 28,00 56,00
2.00 Garfo para rolo23 cm 8,00 16,00
1.00 DISCO - PARA MADEIRA 25,00 25,00
16.00 PARAFUSO 4,5X5 0,40 6,40
4.00 Parafuso 8mm 6,00 24,00
1.00 VÁLVULA 5,00 5,00
2.00 JOELHO DE ESGOTO 100MM 11,00 22,00
2.00 JOELHO ESGOTO 40MM 90 GRAUS 7,00 14,00
3.00 PARAFUSO 6,00 18,00
1.00 LUVA ESGOTO 50X40 MM 4,00 4,00
1.00 BOIA CAIXA DÁGUA 22,00 22,00
2.00 DISCO - CORTA FERRO 5,00 10,00
1.00 DISCO - DE DIAMANTE 25,00 25,00
1.00 TORNEIRA 298,00 298,00
1.00 ARCO DA SERRA 20,00 20,00
1.00 SERRA - AÇO 10,00 10,00
4.00 ROLO DE LÃ 15,00 60,00
3.00 FITA VEDA ROSCA 4,00 12,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 7,00 7,00
1.00 Espelho 4,00 4,00
1.00 Assento para vaso sanitário 40,00 40,00
1.00 LUVA 2,00 2,00
2.00 BANDEJA PINTURA 7,00 14,00
2.00 AGUA RAZ - SOLVENTE 20,00 40,00
2.00 TINTA ESMALTE RENNER GALÃO 150,00 300,00
1.00 Tinta branca acrílica 200,00 200,00
1.00 TINTA GLASURIT 450,00 450,00
1.00 sifão sanfonado 20,00 20,00
1.00 suporte para rolo 25,00 25,00
20.00 LIXA FERRO 100 3,00 60,00
25.00 LIXA 180 3,00 75,00
1.00 Massa fina 20,00 20,00
2.00 ARGAMASSA 30,00 60,00
1.00 CIMENTO 45,00 45,00
2.00 SIFÃO 75 Finalidade: MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI PRÓ INFÂNCIA 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2023 MANGA CORRUGADA 3/4 PARAFUSO 6,1X100 MANTA ASFALTICA ROLO ESPUMA 09CM C/CABO Rolo de lã antirespingo Pincel 396 2 BALDE DE TINTA - FOSCO BC BALDE DE TINTA - SB BRANCO SELADOR CORALA ACRIL 3,6L Trena 7,5 MT JOELHO ESGOTO 50 MM 45 GRAUS LUVA DE COURO MISTA ESPUMA EXPANSIVA Garfo para rolo23 cm DISCO - PARA MADEIRA PARAFUSO 4,5X5 Parafuso 8mm VÁLVULA JOELHO DE ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 40MM 90 GRAUS PARAFUSO LUVA ESGOTO 50X40 MM BOIA CAIXA DÁGUA DISCO - CORTA FERRO DISCO - DE DIAMANTE TORNEIRA ARCO DA SERRA SERRA - AÇO ROLO DE LÃ FITA VEDA ROSCA ENGATE FLEXIVEL Espelho Assento para vaso sanitário LUVA BANDEJA PINTURA AGUA RAZ - SOLVENTE TINTA ESMALTE RENNER GALÃO Tinta branca acrílica TINTA GLASURIT sifão sanfonado suporte para rolo LIXA FERRO 100 LIXA 180 Massa fina ARGAMASSA CIMENTO SIFÃO 75 Finalidade: MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI PRÓ INFÂNCIA 4.079,40
10/07/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 4.079,40
10/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4507/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.079,40
TOTAL 4.079,40 4.079,40 4.079,40
SALDO A PAGAR 0,00