| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4606 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias, F.C. e Rescisão em 03.07.2023 | 180,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias, F.C. e Rescisão em 03.07.2023 | 180,42 | ||
| 05/07/2023 | Valor referente a férias e folha complementar de julho de 2023. | 180,42 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 4606/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,42 | ||
| TOTAL | 180,42 | 180,42 | 180,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||