| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 4633 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 119.00 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA- COMBUSTÍVEL( Referente ao mês de junho devido ao atraso do posto de combustível em trazer as ordens de abastecimento). | 5,89 | 700,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | Gasolina Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA- COMBUSTÍVEL( Referente ao mês de junho devido ao atraso do posto de combustível em trazer as ordens de abastecimento). | 700,91 | ||
| 10/07/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 700,90 | ||
| 10/07/2023 | Valor empenhado a mais. | -0,01 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4633/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,90 | ||
| TOTAL | 700,90 | 700,90 | 700,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||